Preguntas más frecuentes

como realizar el cierre de fin de año
Últimas actualizaciones hace 5 años

Para realizar el cierre de fin de año ingresamos en la opción informes --> cierre de fin de año.
Seleccionamos el año del cierre, las cuentas las cuales vamos a cerrar seria la cuenta de ingresos (4) hasta la de gastos (6) o (7) y las cuentas que afectan el cierre que son la utilidad del ejercicio (3605) y la perdida del ejercicio (3610), seleccionamos la opción el mismo nit que cierra el tercero y le damos crear cierre.


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Si todo esta ok, aparece el mensaje que fue cerrado con éxito.

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De lo contrario, si al hacer el cierre nos aparece este error de que hay documentos con diferencia.

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ingresamos en la opción principal --> movimientos --> comprobantes y seleccionamos la fecha de la cual se encuentra el descuadre y por ultimo se selecciona la opción descuadrados.
nos mostrara los documentos los cuales tienen descuadre, los seleccionamos y le damos en editar para poder modificarlo y guardamos.

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Si al hacer el cierre nos aparece que existen documentos con inconsistencias, como muestra la siguiente imagen.


imagevamos a la opción Datos --> inconsistencias, allí nos aparecerá los documentos que tengas inconvenientes se modifican y guardamos nuevamente.

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