Preguntas más frecuentes

Nota ajuste documento soporte por Recepcion
Últimas actualizaciones hace 5 años

1.Se consulta el documento soporte que se va a anular por Informes / Informes de facturación

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2.Se da clic en la pestaña Documento Soporte

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3.Se busca el documento que se va a anular y se da doble clic (En este ejemplo se anulará el DS 219)

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4.El sistema abrirá el modal de compras, se selecciona el documento soporte que se va a anular

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5.Clic en Nueva compra

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6.Confirmar que la información coincida con la información del documento que se va a anular para estar seguros de anular el documento correcto. Clic en el botón de Nota de Ajuste DS
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Esperar unos minutos mientras el servicio envía automáticamente la nota ajuste a la DIAN.

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